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Item | Número do Convênio | Objeto | Financiador | Valor – R$ | Status | ||||||||
77 | 19045.626000/1180-05 | AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 13.500,00 | EM LICITAÇÃO. | ||||||||
76 | S/Nº | VIATURA POLICIAL | MJSP | DOAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
75 | 1147621 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | SES/MG | 79.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
74 | 71140008 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE 44 LUGARES | OGU | DOAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
73 | RESOLUÇÃO Nº 5952 DE 2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | SES/MG | 100.000,00 | 10 % RECURSO DEPOSITADO. AGUARDANDO REPASSE DO RESTANTE. | ||||||||
72 | S/Nº | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: COMPUTADOR E IMPRESSORA | SES/MG | DOAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
71 | 1377/2018 | AQUISIÇÃO DE CANETA DE JATO DE BICABORNATO | SES/MG | DOAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
70 | 19045.626000/1180-04 | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 170.000,00 | VEÍCULO ADQUIRIDO EM JULHO/19. | ||||||||
69 | S/Nº | INCREMENTO DO PAB – CUSTEIO SAÚDE | FUNASA | 158.400,00 | RECURSO REPASSADO EM 14/11/18. EM ANDAMENTO | ||||||||
68 | RESOLUÇÃO Nº 5952 DE 2017 | CUSTEIO SAÚDE | SES/MG | 80.000,00 | 10 % RECURSO DEPOSITADO. AGUARDANDO REPASSE DO RESTANTE. | ||||||||
67 | RESOLUÇÃO Nº 5077 DE 21/12/2015. | CUSTEIO SERVIÇOS ESSENCIAS DE SAÚDE | SES/MG | 121.618,30 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
66 | S/Nº / DOAÇÃO | RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA SERRA – PRÓXIMO A UTC | SETOP/MG | DOAÇÃO DE BUEIRO ARMCO PARA PONTE E A PREFEITURA EXECUTOU A INSTALAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
65 | 1491000568/2016 | CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS: RUA VEREADOR PAULO DA SILVA RAMALHO | SEGOV/MG | 109.634,22 | OBRA EM ANDAMENTO. | ||||||||
64 | S/Nº / DOAÇÃO | RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA GROTA | SETOP/MG | DOAÇÃO DE BUEIRO ARMCO PARA PONTE E A PREFEITURA EXECUTOU A INSTALAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
63 | 19045.626000/1160-01 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | FNS | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO. | ||||||||
62 | S/Nº | PAB CUSTEIO SAUDE | FNS | 70.000,00 | EM EXECUÇÃO. | ||||||||
61 | S/Nº / DOAÇÃO | RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE SEDE – LOCALIDADE FARTURA | SETOP/MG | DOAÇÃO DE BUEIRO ARMCO PARA PONTE E A PREFEITURA EXECUTOU A INSTALAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
60 | 3129/2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | SES/MG | 128.381,70 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
59 | 2426/2016 | TRANSPORTE ESCOLAR (MANUTENÇÃO E CUSTEIO) | SEE/MG | 12.029,38 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
58 | 49370/2014 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR – ORE 2 | FNDE | 227.780,00 | ENTREGUE EM DEZEMBRO/2014. PROCESSO FINALIZADO. | ||||||||
57 | 024517/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO AUTO DO MAIA E CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EM DUAS RUAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO) | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 395.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
56 | 1121/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR (MANUTENÇÃO E CUSTEIO) | SEE/MG | 12.029,38 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
55 | 1905/2014 | AQUISIÇÂO DE MEDICAMENTOS | SES/MG | 61.262,90 | AGUARDANDO RECURSO DO ESTADO. ENTRAMOS COM AÇÃO JUDICIAL. | ||||||||
54 | 62130435/2013 | TRANSPORTE ESCOLAR (MANUTENÇÃO E CUSTEIO) | SEE/MG | 14.474,00 | EXECUTADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
53 | 394/2014 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | SEE/MG | 12.029,38 | EXECUTADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
52 | 032/2014 | CALÇAMENTO POLIÉDRICO DE VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO ANTONIO TORRES DE CASTRO (BELA VISTA) | SETOP/MG | 110.029,00 | OBRA CONSLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
51 | 1371/2014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS TIPO 1 | SES/MG | 30.000,00 | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
50 | 2050/2014 E 812857/2014 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE MISTA / POLICLÍNICA | SES/MG – MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNASA | 1.068.430,66 | OBRAS EM ANDAMENTO. | ||||||||
49 | 11434/2014 | AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA | MDA | DOAÇÃO | ENTREGUE EM JUNHO/2014. PROCESSO FINALIZADO. | ||||||||
48 | S/N | 01 CAMINHÃO BASCULANTE | MDA | DOAÇÃO | ENTREGUE EM 16/04/2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
47 | 1007.203-31/2013 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MAPA | 258.890,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
46 | 0150/2014 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS (BAIRRO BERTOLDO MACHADO) | MGI / SETOP – MG | 357.152,06 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
45 |
11434/2013 |
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | MDA | DOAÇÃO | ENTREGUE EM DEZEMBRO DE 2013. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
44 |
298/2013 |
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE CINCO LUGARES | SES/MG | 25.000,00 | VEÍCULO ADQUIRIDO EM 01/07/2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
43 |
S-Nº/2013 |
MURO DIVISÓRIO CRECHE PROINFANCIA | FNDE | 75.056,02 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
42 |
S-Nº/2013 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR (ONIBUS) | SEE/MG | DOAÇÃO | ONIBUS ENTREGUE EM OUTUBRO DE 2013. PROCESSO FINALIZADO. | ||||||||
41 |
1033/2013 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES | SEE/MG | 12.000,00 | MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS EM NOV/2015. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
40 |
49370/2013 |
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR ORE 2 | FNDE | 227.780,00 | ONIBUS ENTREGUE EM 12/02/2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
39 | 62130435/13 | TRANSPORTE ESCOLAR (MANUTENÇÃO E CUSTEIO) | SEE/MG | 14.474,00 |
EXECUTADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. |
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38 |
S/N |
AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA | SES/MG | DOAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
37 |
0441.717-85/2014 |
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS SÓLIDOS | CEIVAP | 110.000,00 | EM ANDAMENTO. | ||||||||
36 | 2598.0365.824-77/2011 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DE MARIPÁ DE MINAS | CEIVAP | 145.183,38 | OBRA CONCLUÍDA EM AGOSTO/13. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
35 |
064/2011 |
EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA | SEEJ/MG | 16.800,00 | EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM JULHO/12. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
34 |
DOAÇÃO |
MATERIAIS ESPORTIVOS | SEEJ/MG | DOAÇÃO DIRETA DO MATERIAL | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
33 |
105/2012 |
|
SES/MG | 100.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
32 | 106/2012 |
|
SEGOV/MG | 67.000,00 | OBRAS CONCLUÍDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
31 |
029/2012 |
|
SES/MG | 93.933,82 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
30 | 047/2011 |
|
SETOP/MG | RECEBEMOS O TUBO ARMICO DE DOAÇÃO E O RESTO SERÁ FEITO COM RECURSOS PRÓPRIOS | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
29 |
|
|
MINISTÉRIO DO ESPORTE | 135.603,76 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
28 |
0370.959-05/2011 |
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MAPA | 149.234,69 | CAMINHÃO ENTREGUE EM 18/10/12. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
27 | 385/2011 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E ALAMBRADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA | SEEJ/MG | 65.657,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
26 |
420/2011 |
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO BAIRRO DARCY JOSÉ DA COSTA | SEEJ/MG | 87.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
25 |
351/2011 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA | SES/MG | 80.000,00 | EQUIPAMENTOS ADIQUIRIDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
24 | 424/2011 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO BERTOLDO MACHADO (NOVA MARIPÁ) | SEGOV/MG | 102.459,34 | OBRAS CONCLUÍDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
23 | 423/2011 | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA DE RUAS DO BAIRRO DARCY JOSÉ DA COSTA (POPULAR PEDRA BRANCA) – 2ª ETAPA. | SEGOV/MG | 115.000,00 | OBRAS CONCLUÍDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
22 | 0365509-56/2011 | ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PROJETO DE LEI) | CEIVAP | 79.600,00 | SERVIÇOS CONCLUÍDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
21 | 151.655/2011 | AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLAR. | BDMG | 436.680,00 | VEÍCULOS ADQUIRIDOS. PROCESSO FINALIZADO. | ||||||||
20 | 17.724.16.2000/1100-01 | CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PORTE 1. | MINISTÉRIO DA SAÚDE / SES-MG | 319.531,75 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
19 | 148.480/10 | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | BDMG | 151.900,00 | RETROESCAVADEIRA ENTREGUE EM 14/02/2011. PROCESSO FINALIZADO. | ||||||||
18 | 23.400.010417/2009-10 | PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 542.400,00 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
17 | 0314.349-38/2009 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BELA VISTA | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 161.931,49 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
16 | 0322.234-22/2010 | ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (PROJETO) | CEIVAP | 66.778,60 | CONCLUÍDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
15 | 035/2010 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA | SES | 385.823,00 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. | ||||||||
14 | 0304.252-79/2009 | AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ATIVIDADES RURAIS | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) | 95.350,00 | PATRULHA ENTREGUE EM 16/03/2011. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
13 | 0299010-29/2009 | REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DA RUA PROJETADA “M” – 2° ETAPA | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 102.900,33 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
12 | 585/2009 | CONSTRUÇÃO DE UM CCP (CENTRO COMUNITÁRIO DE PRODUÇÃO) DE LEITE | MME/FUNARBE/UFV | 37.000,00 | OBRAS REALIZADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
11 | 0308447-02/2009 | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ABEL GARCIA PASSOS | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 152.746,99 | OBRAS CONCLUÍDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
10 | 197/2010 | CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MINAS | SES | 76.528,84 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
09 | 153/10 | INSTALAÇÃO DE MATA BURROS – 7 (SETE) UNIDADES | SETOP/MG | 6.239,37 MAIS MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | OBRAS REALIZADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
08 | 163/2009 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE 15 LUGARES | SEGOV | 55.555,56 | VEÍCULO EM USO (KOMBI ESCOLAR). PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
07 | 3807-00-10 | CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS | COHAB | 1.149.315,59 | OBRAS CONCLUÍDAS. PROCESSO FINALIZADO. | ||||||||
06 | 266/10 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS CENTRAIS (SEIS RUAS) | SETOP | 259.272,66 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
05 | 392/2010 | REFORMA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO – (ERM) ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA | SEGOV | 105.224,65 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
04 | 03333414-39/2010 | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DARCY JOSÉ DA COSTA, POPULAR PEDRA BRANCA – 1ª ETAPA | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 100.204,08 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
03 | 096/2010 | DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS D, E, I, H, C e J NO BAIRRO BELA VISTA | SEGOV / PADEM | 101.010,16 | OBRA CONCLUÍDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
02 | 0236951-93/ 2007 | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (RUA PROJETADA, “M”) – ETAPA 1 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 44.209,92 | OBRAS CONCLUÍDAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. | ||||||||
01 | 0180328-33/ 2005 | INFRAESTRUTURA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EM ÁREAS CENTRAIS (CALÇADÃO – PRAÇA SÃO SEBASTIÃO) | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 66.898,83 | OBRAS CONCLUÍDAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. |